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Outils IA pour les PME indiennes

GST, PAN/GSTIN, hinglish — pensé pour les fondateurs indiens (MPME / freelances / e-commerce / experts-comptables)

AI tools tailored for SMBs across India — GST tax invoicing with correct CGST/SGST/IGST splits per state, local PAN + GSTIN structural validation with modulo-36 check-digit, Hinglish content localization for the 600M+ urban Indian audience, plus the full AICT toolkit for marketing, content and operations. Currency INR (₹) throughout, date format DD-MM-YYYY, GST state codes 01-37 plus 96/97/99 special.

Générez votre première facture GST → Gratuit à utiliser — aucune inscription requise

Ça vous parle ?

Assembler les répartitions CGST/SGST de la TVA (GST), les codes HSN, les e-way bills et l'IRP / IRN — quatre éléments mobiles, quatre schémas différents, tous contrôlés par le GSTN
Repérer les fautes de frappe dans les PAN / GSTIN avant qu'elles n'atteignent l'IRP — une fois l'IRN généré, il ne peut être annulé que dans les 24 heures
Adapter des outils d'IA mondiaux à la voix urbaine indienne — hinglish pour WhatsApp/Insta, devanagari pour le SEO, anglais pour LinkedIn / les métropoles Tier-1
Choisir la bonne catégorie Udyam (Micro / Petite / Moyenne) sans consulter un expert-comptable — les seuils de chiffre d'affaires et d'investissement évoluent à chaque budget de l'Union

AI Central Tools résout tout cela — gratuitement.

Flux de Travail Étape par Étape

Suivez ces flux de travail éprouvés pour obtenir des résultats rapidement

🧾

Facture GST + préparation du e-way bill (intra-état + inter-état)

Valider le GSTIN de l'acheteur, créer une enveloppe JSON de facture CGST+SGST ou IGST, et préparer les données e-way bill pour les mouvements supérieurs à ₹50 000.

  1. Vérifier le GSTIN de l'acheteur
  2. Construire l'enveloppe JSON de la facture GST
  3. Envoyer la facture au client
Voir le workflow complet →
📜

MSME Udyam registration + onboarding

Parcourir les prérequis de l'inscription Udyam (PAN, GSTIN, Aadhaar, coût des installations/équipements), valider les entrées et générer la documentation de soutien.

  1. Valider le PAN + GSTIN avant Udyam
  2. Générer un business plan (pièces jointes Udyam)
  3. Annonce de lancement bilingue
Voir le workflow complet →
✍️

Contenu de blog Hinglish pour le public SMB indien

Adapter un brouillon de blog anglais en Hinglish (Roman) + hindi Devanagari + une version anglaise propre afin qu'elle se classe dans les index de recherche en-IN et hi-IN.

  1. Rédiger la base en anglais
  2. Générer les versions Hinglish + Devanagari
  3. Descriptions méta trilingues
  4. Promouvoir via Insta + WhatsApp
Voir le workflow complet →

Outils Recommandés

12 outils sélectionnés pour votre flux de travail

Prompts prêts à l'emploi

15 curated prompts tailored for this use case — just copy and paste into any AI tool.

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Gratuit
  • ✓ All 330+ tools available
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Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne la validation modulo-36 du GSTIN ?
Nous implémentons l'algorithme de référence du GSTN en local — alphabet base 36 « 0123456789A-Z », pondérations alternées 1,2 à partir du caractère de données le plus à gauche, somme des sommes de chiffres en base 36, et calcul du chiffre de contrôle check_digit = (36 - somme%36) % 36. Le 15e caractère du GSTIN doit correspondre à cette valeur. L'algorithme détecte environ 97 % des fautes de frappe courantes (inversions d'un chiffre, confusions O/0, etc.) avant que l'IRP ne les rejette.
Pourquoi n'interrogez-vous pas directement la recherche publique de contribuables du GSTN ?
La recherche publique du GSTN à l'adresse https://services.gst.gov.in/services/searchtp exige un CAPTCHA et ne peut donc pas être appelée automatiquement. Le validateur renvoie l'URL de consultation canonique en plus du verdict structurel, afin que vous puissiez confirmer manuellement le statut d'enregistrement. Pour des vérifications de statut actif par programmation, l'API B2B du GSTN n'est accessible qu'aux GSP et ASP.
La facturation électronique est-elle obligatoire pour mon entreprise indienne ?
Depuis l'exercice 2025-26, la facturation électronique est obligatoire pour les fournitures B2B / SEZ des contribuables dont le chiffre d'affaires global a dépassé 5 Cr ₹ au cours d'un exercice antérieur (notification CBIC 10/2023 et amendements ultérieurs). Les factures B2C sont exemptées d'IRN mais doivent comporter un QR code dynamique auto-généré. En dessous du seuil, la facturation électronique est facultative mais recommandée.
Pourquoi proposez-vous le devanagari en plus du hinglish ?
Le hinglish est informel et uniquement en alphabet latin — or l'index de recherche hi-IN de Google est un index en devanagari. Pour capter à la fois le public WhatsApp/Instagram (hinglish) ET le public du trafic de recherche (devanagari), vous publiez les deux en parallèle. La version anglaise de référence s'adresse aux lecteurs des métropoles Tier-1 et à la diaspora indienne.

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