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Affaires & Productivité

Générateur de facture DACH (DE / AT / CH)

Générez une facture conforme DACH avec tous les champs obligatoires selon §14 UStG (DE), §11 UStG (AT) et Art. 26 MWSTG (CH).

En savoir plus

Produit une facture en allemand propre et prête à l'envoi (avec un bloc parallèle EN en option), adaptée à l'une des trois juridictions de la zone DACH. Le sélecteur de pays bascule les taux de TVA (DE 0/7/19, AT 0/10/20, CH 0/2,6/3,8/8,1), les références légales (UStG / UStG / MWSTG), la mention d'exonération pour petites entreprises (§19 UStG / §6 UStG / Art. 10 MWSTG), le symbole de la devise (EUR pour DE/AT, CHF pour CH) et ajoute un emplacement pour la QR-facture suisse lorsque CH est sélectionné. Conçu pour les fondateurs solos (OnePerson), Einzelunternehmen, GmbH/UG, AG et leurs équivalents AT/CH.

Fonctionnalité Pro

Générez une facture conforme DACH avec tous les champs obligatoires selon §14 UStG (DE), §11 UStG (AT) et Art. 26 MWSTG (CH). Ceci est un outil Pro — passez à la version supérieure pour le débloquer ainsi que tous les autres outils Pro de la plateforme.

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Comment utiliser Générateur de facture DACH (DE / AT / CH)

  1. Choisissez le pays (DE / AT / CH) — le taux de TVA et les mentions obligatoires s'adaptent automatiquement.
  2. Saisissez le numéro de facture, la date de facture et l'échéance. Le numéro doit être unique et séquentiel.
  3. Remplissez les blocs expéditeur et destinataire. Le numéro de TVA intracommunautaire (USt-IdNr/UID) est obligatoire dès que vous émettez en tant qu'entrepreneur.
  4. Saisissez les postes à raison d'une ligne par article : description | quantité | prix unitaire.
  5. Choisissez le taux de TVA adéquat — par ex. DE 19 % (taux standard), AT 20 %, CH 8,1 %.
  6. Ajoutez une note facultative (délai de paiement, escompte, période de livraison) et copiez le HTML.

Cas d'utilisation

1

Première facture en tant qu'entrepreneur individuel / freelance en Allemagne

2

Factures mensuelles d'une GmbH avec des clients DE/AT/CH

3

Facture de petit entrepreneur (§19 UStG) sans mention de TVA

4

Autoliquidation non couverte — TVA standard pour les factures locales

Conseils pour de meilleurs résultats

  • Vérifiez les mentions obligatoires : nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, USt-IdNr/UID, numéro de facture, date, date de livraison/prestation, quantité et désignation, montant net, taux de TVA, montant de TVA, montant total.
  • Obligation de conservation : DE 10 ans (§147 AO), AT 7 ans (§132 BAO), CH 10 ans (art. 70 MWSTG).
  • Factures suisses : pour les montants élevés, joignez une facture QR avec code QR IBAN — le générateur insère des espaces réservés.
  • Les taux annuels peuvent changer — état 2026 : DE 19/7 %, AT 20/10 %, CH 8,1/3,8/2,6 %.

Questions fréquentes

Welche Pflichtangaben muss eine Rechnung in Deutschland enthalten?

Le § 14 de l'UStG (loi allemande sur la TVA) exige : l'adresse complète de l'émetteur et du destinataire, le numéro fiscal/numéro de TVA intracommunautaire, le numéro de facture, la date d'émission, la date de livraison/prestation, la quantité et la désignation, le montant ventilé par taux de taxe, le taux et le montant de la taxe, et le cas échéant la mention de l'exonération de taxe.

Funktioniert das auch für die Kleinunternehmerregelung?

Ja — wähle als MwSt-Satz 'DE 0 %' bzw. 'AT 0 %' bzw. 'CH 0 %'. Der Generator fügt automatisch den korrekten Hinweistext gemäß §19 UStG (DE), §6 UStG (AT) oder Art. 10 MWSTG (CH) ein.

Erstellt das Tool eine Schweizer QR-Rechnung?

Le générateur place un marqueur « [QR-Rechnung beilegen] » (joindre la facture QR). Vous générez ensuite le QR code proprement dit via votre portail bancaire (UBS / PostFinance / Raiffeisen) à partir de votre IBAN.

Intégré à ces workflows

Cet outil est utilisé dans des guides pas à pas qui vous aident à en faire plus

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