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Geschäft & Produktivität

GST-Rechnung Indien (CGST/SGST/IGST)

Erstellt einen strukturierten GST-Rechnungs-JSON-Umschlag für indische Unternehmen — Lieferant (GSTIN, Name, Bundesstaatscode), Empfänger (GSTIN sofern registriert, Lieferort), HSN/SAC-Codes, Steuersätze (0/0,25/3/5/12/18/28 %) und die korrekte CGST+SGST-Aufteilung bei innerstaatlichen Geschäften bzw. IGST bei zwischenstaatlichen.

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Erstellt einen strukturierten GST-Steuerrechnungs-JSON-Umschlag, abgestimmt auf das indische E-Invoicing-Schema 1.1, das vom IRP (Invoice Registration Portal — NIC) verwendet wird. Die Ausgabe umfasst den Lieferanten (GSTIN, juristischer Name, Bundeslandcode, Adresse), den Empfänger (GSTIN falls registriert, Bundesland des Lieferorts – was bestimmt, ob die Lieferung innerstaatlich mit CGST+SGST oder zwischenstaatlich mit IGST erfolgt), Rechnungsmetadaten (invoice_no, invoice_date im Format DD-MM-YYYY, reverse_charge_flag) sowie Positionen mit HSN/SAC-Code, Beschreibung, Menge, Satz, taxable_value und dem GST-Steuersatz (einer von 0 / 0.25 / 3 / 5 / 12 / 18 / 28 %). Der Handler berechnet CGST/SGST-Hälftenaufteilungen für innerstaatliche Lieferungen und eine einzelne IGST-Zeile für zwischenstaatliche. Die HSN-Mindeststellen gemäß CBIC-Bekanntmachung 78/2020 (4 Stellen für B2B-Umsatz < ₹5 Cr; 6 Stellen für ≥ ₹5 Cr) werden per Prompt-Anweisung durchgesetzt. Entwickelt für KKMU, Freelancer, E-Commerce-Verkäufer und Wirtschaftsprüfer in Indien.

Pro-Funktion

Erstellt einen strukturierten GST-Rechnungs-JSON-Umschlag für indische Unternehmen — Lieferant (GSTIN, Name, Bundesstaatscode), Empfänger (GSTIN sofern registriert, Lieferort), HSN/SAC-Codes, Steuersätze (0/0,25/3/5/12/18/28 %) und die korrekte CGST+SGST-Aufteilung bei innerstaatlichen Geschäften bzw. IGST bei zwischenstaatlichen. Dies ist ein Pro-Tool — führe ein Upgrade durch, um es zusammen mit allen anderen Pro-Tools der Plattform freizuschalten.

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Anleitung GST-Rechnung Indien (CGST/SGST/IGST)

  1. Prüfe beide GSTINs — die des Lieferanten und (falls registriert) des Empfängers. Das 15. Zeichen ist eine Modulo-36-Prüfziffer; der Validator erkennt Tippfehler, bevor der IRP sie ablehnt.
  2. Der Leistungsort bestimmt die Steueraufteilung: gleicher Bundesstaat wie der Lieferant ⇒ CGST + SGST (jeweils zur Hälfte des GST-Satzes); anderer Bundesstaat ⇒ IGST zum vollen Satz. Der Handler berechnet die Aufteilung automatisch.
  3. HSN/SAC-Code Mindeststellen: 4 bei B2B-Umsatz < ₹5 Cr, 6 bei ≥ ₹5 Cr. Der häufigste HSN-Bereich für Dienstleistungen ist 9983xx (Beratung / IT), 9984xx (Telekommunikation), 9988xx (Fertigungsdienstleistungen).
  4. GST-Steuersätze im Jahr 2026: 0 % (Grundbedarf), 0,25 % (Rohdiamanten), 3 % (Gold/Silber), 5 % (Bahntickets / verarbeitete Lebensmittel), 12 % (Textilien / verpackte Lebensmittel), 18 % (Standard für Dienstleistungen), 28 % (Luxusgüter + Sondersteuer).
  5. Reverse Charge (RCM) – auf Y umstellen, wenn der Empfänger anstelle des Lieferanten die GST schuldet (z. B. Import von Dienstleistungen von außerhalb Indiens oder wenn ein nicht registrierter Lieferant an einen registrierten Empfänger verkauft).

Anwendungsfälle

1

Monatliche B2B-Dienstleistungsrechnung von einem eingetragenen Berater an einen Firmenkunden

2

B2C-Produktrechnung von einem E-Commerce-Verkäufer an einen nicht registrierten Käufer (URP)

3

Bundesstaatenübergreifende Rechnung (Lieferant in Maharashtra ⇒ Käufer in Karnataka), berechnet als IGST 18 %

4

SEZ-Lieferung (Bundeslandcode 96) standardmäßig auf IGST über die LUT-Route gesetzt (nullbesteuerter Export)

Tipps für beste Ergebnisse

  • Das IRP erlaubt für Rechnungsnummern maximal 16 Zeichen. Entfernen Sie Punkte und Schrägstriche, falls Ihr ERP sie verwendet — INR-2026-0001 ist in Ordnung, INV.2026/0001 nicht.
  • Sobald das IRP eine IRN generiert hat, kann eine Rechnung nicht mehr bearbeitet werden — nur innerhalb von 24 Stunden storniert. Führe den Validator aus, BEVOR du an das IRP übermittelst.
  • Setzen Sie bei Exporten unter LUT (Letter of Undertaking) IGST = 0 und SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Ohne LUT fällt IGST an, und der Lieferant kann eine Erstattung beantragen.
  • Der PIN-Code ist im Schema optional, wird aber empfohlen — viele ERP-Systeme weisen Envelopes ohne ihn zurück.

Häufig gestellte Fragen

Erzeugt dieses Tool die IRN (Invoice Reference Number)?

Nein. Die IRN wird vom IRP (Invoice Registration Portal — NIC) vergeben, wenn du den JSON-Umschlag einreichst. Wir erzeugen den Umschlag; du reichst ihn über dein beim IRP registriertes ERP (Tally, Zoho Books, ClearTax usw.) oder direkt über die IRP-API ein, um IRN, AckNo und den digital signierten QR-Code zu erhalten.

Ist die E-Rechnung für mein Unternehmen verpflichtend?

Ab dem Geschäftsjahr 2025-26 ist E-Invoicing für B2B-/SEZ-Lieferungen von Steuerpflichtigen verpflichtend, deren Gesamtumsatz in einem vorangegangenen Geschäftsjahr ₹5 Cr überschreitet (CBIC-Mitteilung 10/2023 und nachfolgende Änderungen). B2C-Rechnungen sind von der IRN befreit, müssen aber einen selbst generierten dynamischen QR-Code tragen. Unterhalb des Schwellenwerts ist E-Invoicing optional, wird aber empfohlen.

Warum benötigt das Tool den Bundesstaaten-Code place_of_supply?

Weil der Leistungsort-Bundesstaat bestimmt, ob die Lieferung innerhalb eines Bundesstaates (CGST + SGST) oder zwischen Bundesstaaten (IGST) erfolgt. Gleicher Bundesstaat wie der Lieferant ⇒ CGST/SGST-Aufteilung; anderer Bundesstaat ⇒ IGST. Bei Dienstleistungen an einen registrierten Empfänger ist der Leistungsort im Allgemeinen der Standort des Empfängers (Section 12 IGST Act).

Teil dieser Workflows

Dieses Tool wird in Schritt-für-Schritt-Anleitungen verwendet

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