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Negócios & Produtividade

Nota fiscal GST Índia (CGST/SGST/IGST)

Gera um envelope JSON estruturado de nota fiscal GST para empresas indianas — fornecedor (GSTIN, nome, código do estado), receptor (GSTIN se registrado, local de fornecimento), códigos HSN/SAC, alíquotas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e divisão correta CGST+SGST para operações intra-estaduais ou IGST inter-estaduais.

Saiba mais

Gera um envelope JSON estruturado de nota fiscal de GST ajustado ao esquema de emissão eletrônica indiano 1.1 usado pelo IRP (Invoice Registration Portal — NIC). O resultado abrange fornecedor (GSTIN, razão social, código do estado, endereço), destinatário (GSTIN se registrado, estado do local de fornecimento — que determina se o fornecimento é intraestadual com CGST+SGST ou interestadual com IGST), metadados da nota (invoice_no, invoice_date em DD-MM-YYYY, reverse_charge_flag) e itens de linha com código HSN/SAC, descrição, qtd, valor unitário, taxable_value e a alíquota de GST (uma entre 0 / 0,25 / 3 / 5 / 12 / 18 / 28 %). O handler calcula as divisões pela metade de CGST/SGST para fornecimentos intraestaduais e uma única linha de IGST para os interestaduais. Os dígitos mínimos de HSN conforme a notificação 78/2020 do CBIC (4 dígitos para faturamento B2B < ₹5 Cr; 6 dígitos para ≥ ₹5 Cr) são aplicados via instrução do prompt. Desenvolvido para MSMEs, freelancers, vendedores de e-commerce e contadores (CAs) na Índia.

Recurso Pro

Gera um envelope JSON estruturado de nota fiscal GST para empresas indianas — fornecedor (GSTIN, nome, código do estado), receptor (GSTIN se registrado, local de fornecimento), códigos HSN/SAC, alíquotas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e divisão correta CGST+SGST para operações intra-estaduais ou IGST inter-estaduais. Esta é uma ferramenta Pro — faça upgrade para desbloqueá-la junto com todas as outras ferramentas Pro da plataforma.

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Como usar Nota fiscal GST Índia (CGST/SGST/IGST)

  1. Verifique ambos os GSTINs — o do fornecedor e (se registrado) o do destinatário. O 15º caractere é um dígito verificador módulo 36; o validador detecta erros de digitação antes que o IRP os rejeite.
  2. O local de fornecimento determina a divisão do imposto: mesmo estado que o fornecedor ⇒ CGST + SGST (cada um com metade da alíquota do GST); estado diferente ⇒ IGST com a alíquota integral. O handler calcula a divisão automaticamente.
  3. Numero minimo de digitos do codigo HSN/SAC: 4 para faturamento B2B < ₹5 Cr, 6 para ≥ ₹5 Cr. A faixa de HSN de servicos mais comum e 9983xx (consultoria / TI), 9984xx (telecom), 9988xx (servicos de manufatura).
  4. Faixas de alíquota do GST em 2026: 0 % (essenciais), 0,25 % (diamantes brutos), 3 % (ouro/prata), 5 % (passagens ferroviárias / alimentos processados), 12 % (têxteis / alimentos embalados), 18 % (padrão para serviços), 28 % (bens de luxo + imposto sobre produtos nocivos).
  5. Reverse charge (RCM) — mude para Y se o destinatário for responsável pelo GST em vez do fornecedor (por exemplo, importação de serviços de fora da Índia, ou quando um fornecedor não registrado vende a um destinatário registrado).

Casos de uso

1

Fatura mensal de serviços B2B de um consultor registrado para um cliente corporativo

2

Fatura de produto B2C de um vendedor de e-commerce para um comprador não registrado (URP)

3

Fatura interestadual (fornecedor em Maharashtra ⇒ comprador em Karnataka) calculada como IGST 18 %

4

Fornecimento para SEZ (código de estado 96) definido como IGST pela rota LUT (exportação com alíquota zero)

Dicas para os melhores resultados

  • O IRP impõe um comprimento máximo de 16 caracteres nos números de fatura. Remova pontos e barras se o seu ERP os utilizar — INR-2026-0001 está correto, INV.2026/0001 não está.
  • Depois que um IRN é gerado pelo IRP, uma fatura não pode ser editada — apenas cancelada dentro de 24 horas. Rode o validador ANTES de enviar ao IRP.
  • Para exportações sob LUT (Letter of Undertaking), defina IGST = 0 e SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Sem LUT, o IGST se aplica e o fornecedor pode solicitar restituição.
  • O código PIN é opcional no schema, mas recomendado — muitos ERPs rejeitam envelopes que não o contenham.

Perguntas frequentes

Esta ferramenta gera o IRN (Invoice Reference Number)?

Não. O IRN é atribuído pelo IRP (Invoice Registration Portal — NIC) quando você envia o envelope JSON. Nós geramos o envelope; você o envia por meio do seu ERP registrado no IRP (Tally, Zoho Books, ClearTax, etc.) ou diretamente pela API do IRP para obter o IRN, o AckNo e o QR code assinado digitalmente.

A nota fiscal eletrônica é obrigatória para o meu negócio?

A partir do ano fiscal 2025-26, a emissão de notas fiscais eletrônicas é obrigatória para fornecimentos B2B / SEZ de contribuintes cujo faturamento agregado exceda ₹5 Cr em qualquer exercício financeiro anterior (notificação CBIC 10/2023 e emendas subsequentes). Notas fiscais B2C são isentas de IRN, mas devem conter um código QR dinâmico autogerado. Abaixo do limite, a emissão eletrônica é opcional, mas recomendada.

Por que a ferramenta precisa do código do estado de place_of_supply?

Porque o estado do local de fornecimento determina se o fornecimento é intraestadual (CGST + SGST) ou interestadual (IGST). Mesmo estado do fornecedor ⇒ divisão CGST/SGST; estado diferente ⇒ IGST. Para serviços prestados a um destinatário registrado, o local de fornecimento é geralmente a localização do destinatário (Seção 12 da IGST Act).

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